lunes, 21 de septiembre de 2009

El presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra para 2009 es de 5.788.188,56€.

El pasado mes de agosto se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra para el ejercicio 2009, arrojando los siguientes datos:
En cuanto a los ingresos tenemos los siguientes datos más importantes:
Ingresos ordinarios de 3.911.926,91 €; operaciones de capital que son las subvenciones para financiar las inversiones de 1.415.386,42 € y una operación financiera para financiar el convenio de infraestructura deportiva (pabellón cubierto y campo de futbol) de 424.875,20 €

En cuanto a los gastos :
Gastos ordinarios tienen un importe de 3.675.073,42 € y las inversiones de 2009 por importe de 1.915.032,43 €, que suponen un 33 % del presupuesto, estando financiadas en un 78 % por subvenciones y fondos propios.
El presupuesto arroja un ahorro neto de 41.775,84 €.

Este año las inversiones son un total de 18, y las resumimos en los siguientes planes:
Plan de barrios, que comprende las obras PFOEA, PROTEJA y otras inversiones en mantenimiento de vía pública, por importe de 686.313,10 €.
Plan de mejora de espacios públicos urbanos e instalaciones municipales, que contempla el arreglo del Parque del Moro-Judío, proyecto de embellecimiento del patrimonio cultural y natural, y la construcción de 96 nichos en el cementerio, con un montante de 145.801,88 €.
Plan de mejora de equipamiento servicios sociales, por importe de 52.756,03 €.
Plan de infraestructura turística, que contempla la rehabilitación de los andenes de la Parroquia e iglesia de San Francisco, por 257.412,25 €.
Plan infraestructura deportiva (convenio pabellón cubierto y campo de fútbol), y equipamiento para el polideportivo, por 484.638,37 €.
Plan de mejora infraestructura residuos, que hace referencia al programa ciudad 21, de arreglo del punto verde, por 30.280,85 €.
Plan de innovación de entidades locales para la implantación de la administración electrónica, por 120.705,00 €.
Plan de empleo estable, que comprende la II fase de reurbanización del Llano San Sebastián, por 134.950,75 €.

En cuanto a las demás partidas de gasto, reseñar que las distintas delegaciones mantienen su asignaciones económicas con respecto al presupuesto de 2008, habiéndose incrementado el capítulo 2 (debido a nuevos programas y actividades y al incremento de algunos suministros como la energía electrica) y el capítulo I en personal laboral debido a las nuevas contrataciones como el plan de emergencia municipal, financiado por la diputación.

De nuevo a parte de las inversiones destacamos la apuesta de este presupuesto por el gasto social con una cuantía de 991.100,00 €, compuesto por la políticas de empleo y de servicios sociales.

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